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21/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 015/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 549F50AC





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 015/2018


OBJETO: Registro de Preços para aquisição gradativa de material esportivo.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 























































































































































































































FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME



** CPF/CNPJ : 08883446000113



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4127



APITO FOX 40 PEARL EM PLASTICO



UN



6



36.00



216.00



4106



BOLA DE VOLEIBOL DE QUADRA categoria adulto, confeccionada em pu matizada, com câmara de butil com válvula removivel, siliconada e lubrificada com diametro de 65cm a 63cm e peso variado entre 260g a 280g.



UN



10



98.00



980.00



4105



BOLA FUTEBOL OFICIAL categoria adulto para treinamento.



UN



20



65.00



1,300.00



4102



BOLA FUTSAL OFICIAL para competição categoria adulto, sistema termo soldada, confeccionada em pu, com camara de butil com valvula removivel e lubrificada com circunferencia 62cm a 64cm e peso entre 410g e 440g, 0% absorção d?agua, 8 gomos. modelo aprovado e oficializado pela FIFA, a mesma deverá vir com a logo de aprovação monocromático de FIFA.



UN



30



124.00



3,720.00



4104



BOLA FUTSAL, categoria mirim, confeccionada em pu, com câmara de butil, com costura, com peso 300 e 350g e circunferência de 50cm a 55cm, com válvula removível.



UN



10



90.00



900.00



4125



BOMBA DUPLA AÇÃO DE PLASTICO EM PVC



UN



8



35.00



280.00



4144



CHUTEIRA CAMPO ADULTO EM COURO TAMANHOS DIVERSOS



PAR



25



90.00



2,250.00



4109



CHUTEIRAS N° 37



PAR



25



73.00



1,825.00



4111



CHUTEIRAS N° 39



PAR



25



75.00



1,875.00



4113



CHUTEIRAS N° 41



PAR



25



75.00



1,875.00



4134



CONE TAMANHO MÉDIO



UN



30



32.00



960.00



4130



LUVA PARA CAMPO EM POLIESTER E ALGODÃO - tamanhos variados.



PAR



5



89.00



445.00



4138



MEDALHA EM METAL DE COR OURO, PRATA E BRONZE



UN



600



3.00



1,800.00



4136



PRANCHETA MAGNÉTICA DE FUTSAL, medindo 30cm de altura e 24cm de largura, contendo 05 jogadores numerados azuis e 05 jogadores numerados vermelhos, 01 bola magnética branca, 01 (pincel atômico) com apagador e velcro, pesando 0,65kg.



UN



2



119.00



238.00



4150



REDE DE PROTEÇÃO MALHA 10 X 10 FIO 4 SEDA COM PROTEÇÃO ULTRA VIOLETA E AUXÍLIO DE CABE DE AÇO



MT



1000



8.70



8,700.00



4117



REDE DE VOLEIBOL, 4 lonas, confeccionada em fio de nylon, fio 2, cor branca.



UN



4



130.00



520.00



4115



REDE ESPORTIVA OFICIAL para futsal, modelo tradicional, confeccionada em fio de nylon polietileno (pead) virgem 4mm de espessura, alta densidade traçado e torcido, tamanho oficial.



UN



6



160.00



960.00



4146



TATAME 1M X 1M X 8CM ESPESSURA



UN



15



99.00



1,485.00



4120



TÊNIS PARA FUTSAL N° 38



PAR



25



75.00



1,875.00



4122



TÊNIS PARA FUTSAL N° 40



PAR



25



78.00



1,950.00



4124



TÊNIS PARA FUTSAL N° 42



PAR



25



78.00



1,950.00



4118



TERNO COMPLETO PARA FUTEBOL DE CAMPO, em poliéster, kit composto por: 15 camisas, 15 shorts e 15 meiões - tamanhos variados.



KIT



10



590.00



5,900.00



TOTAL DO FORNECEDOR FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA - ME



42,004.00



MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME



** CPF/CNPJ : 11886312000160



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant


27/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 016/2018 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO) - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - E8225B82





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 016/2018 (REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO)


OBJETO: Contratação gradativa dos serviços de transporte de escolares.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;


 


Considerando, que foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte do dia 14/03/2018, edição 1724, a convocação das empresas: SERGIO REIS MARIZ COSTA ? ME, COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ? ME, TRANS TOUR EIRELI ? ME e C. SÉRGIO MARIZ FERREIRA ? ME, classificadas em segundo lugar com o decaimento do direito a Contratação da empresa SOL-MAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - ME para, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de publicação, o comparecimento à Prefeitura com o fim de assinatura dos referidos Contratos Administrativos;


 


Considerando, que diante da inércia das empresas COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ? ME e TRANS TOUR EIRELI ? ME, à CPL coube fazer a convocação das ofertas subsequentes, na ordem de classificação para que atenda ao edital;


 


Considerando ainda, no caso em análise, houve proposta classificada, ou seja, atendeu às exigências estabelecidas no certame e foi considerada apta a atender o interesse público. As empresas subsequentes da primeira convocação para os itens em questão, no entanto, proporão os menores valores, porém não compareceram para assinar o contrato no prazo legal, sendo imperiosa a convocação da segunda colocada, de acordo com o lance ofertado, no qual todos os itens a empresa classificada em segundo lugar foi a SERGIO REIS MARIZ COSTA ? ME.


 


Considerando, finalmente o que preconizado os incisos XXIII, XVI E XXI, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 












































































SERGIO REIS MARIZ COSTA ME


** CPF/CNPJ : 26669179000168


** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4156



LINHA 5 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h40min. PERCURSO DE 42 KM.



DIA



200



181.67



36,334.00



4157



LINHA 6 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/ PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h00min. PERCURSO DE 44 KM.



DIA



200



186.67



37,334.00



4158



LINHA 7 - TURNO MATUTINO (30KM) - PARTIDA ÀS 06h30min. DO SÍTIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO - RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (14KM) PARTINDO ÀS 12h DO SITIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA BARRA DE SÃO PEDRO ? RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 44 KM.



DIA



200



198.00



39,600.00



4164



LINHA 13 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min DO SÍTIO CURRAL QUEIMADO/RAMADINHA/FRUTUOSO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ARAPUÁ - RETORNANDO ÀS 17h00min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 16 KM.



DIA



200



128.00



25,600.00



TOTAL DO FORNECEDOR - SERGIO REIS MARIZ COSTA ME



138.868,00



C SERGIO MARIZ FERREIRA ME


** CPF/CNPJ : 10608041000119


** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4166



LINHA 15 - TURNO VESPERTINO ? PARTINDO ÁS 12h DA FAZENDA FECHADO PASSANDO PELA FAZENDA SOLIDÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 45KM.



DIA



200



240,00



48.000,00



TOTAL DO FORNECEDOR - C SERGIO MARIZ FERREIRA ME



48.000,00



 


Valor Total da Contratação R$ 186.868,00 (cento e oitenta e seis mil oitocentos e sessenta e oito reais);


 


Serra Negra do Norte/RN, 26 de março de 2018.


 


SÉRGIO FENANDES DE MEDEIROS


Prefeito Municipal


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:E8225B82




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 27/03/2018. Edição 1733

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


21/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 016/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - AA59254A





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 016/2018


OBJETO: Contratação gradativa dos serviços de transporte de escolares.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;


 


Considerando, que foi publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte do dia 05/03/2018, edição 1717, a convocação das empresas vencedoras e habilitadas para, no prazo de cinco (05) dias úteis, a contar da data de publicação, o comparecimento à Prefeitura com o fim de assinatura dos referidos Contratos Administrativos;


 


Considerando, que diante da inércia da empresa SOL-MAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - ME, à CPL coube fazer a convocação das ofertas subsequentes, na ordem de classificação para que atenda ao edital;


 


Considerando ainda, no caso em análise, várias propostas foram classificadas, ou seja, atenderam às exigências estabelecidas no certame e foram consideradas aptas a atender o interesse público;


 


Considerando, finalmente o que preconizado os incisos XXIII, XVI E XXI, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 


















































































































































































































SERGIO REIS MARIZ COSTA ME



** CPF/CNPJ : 26669179000168



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4162



LINHA 11 - TURNO MATUTINO (55KM) - PARTIDA ÀS 06h00min. DO SÍTIO PICOS/BARRO VERMELHO/VASSOURAS/CAIMBRA/UMBURANA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO - RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (41KM) PARTINDO ÀS 12h00min. DO SÍTIO PICOS/BARRO VERMELHO/VASSOURAS/CAIMBRA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO - RETORNO ÀS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATITUNO E VESPERTINO DE 96 KM.



DIA



200



169.00



33.800,00



4154



LINHA 3 - TURNO MATUTINO (46KM) - PARTIDA ÀS 06h DO SÍTIO SOMBRIO PASSANDO PELOS SÍTIOS CARA CARÁ/CARNAÚBA/ENJEITADO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ENTRE SERRAS, RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (72KM) PARTINDO ÀS 12h DO SÍTIO SOMBRIO PASSANDO PELOS SÍTIOS CARA CARÁ/CARNAÚBA/ENJEITADO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO 118 KM.



DIA



200



219.00



43.800,00



4155



LINHA 4 - TURNO MATUTINO (25KM) - PARTIDA ÀS 06h DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO PASSANDO NOS SÍTIO AROEIRA/MORADA NOVA/BELO MONTE ATÉ A ESCOLA DO PINTADO RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (65KM) PARTINDO ÀS 11h50min. DA COMUNIDADE BOQUEIRÃO, PASSANDO POR RIACHO FUNDO/ALTO DO ROSILHO/CONCEIÇÃO/VAPOR ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ ? ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 90 KM.



DIA



200



179.00



35.800,00



4168



LOCAÇÃO DE TRANSPORTE - A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. (VEÍCULO RESERVA).*



KM



10000



1.99



19.900,00



TOTAL DO FORNECEDOR - SERGIO REIS MARIZ COSTA ME



133.300,00



COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME



** CPF/CNPJ : 23993742000160



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4159



LINHA 08 - TURNO MATUTINO (44KM) - PARTIDA ÀS 06h00min. DO SÍTIO ANGICOS/ALECRIM/DINIZ/SARNA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SAUDADE RETORNO ÁS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (116KM) PARTINDO ÀS 12h00min. DO SÍTIO ANGICOS/ALECRIM/DINIZ/SARNA/SAUDADE ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO. RETORNANDO ÁS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 160 KM.



DIA



200



307.00



61.400,00



4160



LINHA 09 - TURNO MATUTINO (56KM) - PARTIDA ÀS 06h00min DO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA/ARROZ/JUREMA/NOVA VIDA/ROLINHA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, VOLTANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (76KM) PARTINDO ÀS 12h00min DO SÍTIO BARRA DA CARNAÚBA/ARROZ/JUREMA/NOVA VIDA/ROLINHA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, PARTINDO PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, RETORNANDO ÀS 17h10min TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 132KM.



DIA



200



247.00



49.400,00



4164



LINHA 13 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min DO SÍTIO CURRAL QUEIMADO/RAMADINHA/FRUTUOSO ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO ARAPUÁ - RETORNANDO ÀS 17h00min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 16 KM.



DIA



200



107.99



21.598,00



4156



LINHA 5 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h40min. PERCURSO DE 42 KM.



DIA



200



104.00



20.800,00



4158



LINHA 7 - TURNO MATUTINO (30KM) - PARTIDA ÀS 06h30min. DO SÍTIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA COMUNIDADE BARRA DE SÃO PEDRO - RETORNANDO ÀS 11h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (14KM) PARTINDO ÀS 12h DO SITIO VARJOTA, ATÉ A ESCOLA DA BARRA DE SÃO PEDRO ? RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 44 KM.



DIA



200



109.00



21.800,00



TOTAL DO FORNECEDOR COMPTERN COMPANHIA DOS TRANSPORTADORES LTDA ME



174.998,00



TRANS TOUR EIRELI ME



** CPF/CNPJ : 10144221000197



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4165



LINHA 14 ? TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12H20MIN. DO SÍTIO CONCEIÇÃO/VAPOR ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17H00MIN. PERCURSO DE 09 KM.



DIA



200



61.00



12.200,00



4166



LINHA 15 - TURNO VESPERTINO ? PARTINDO ÁS 12h DA FAZENDA FECHADO PASSANDO PELA FAZENDA SOLIDÃO COM DESTINO A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNANDO ÀS 17h10min PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES. PERCURSO DE 45KM.



DIA



200



94.00



18.800,00



4157



LINHA 6 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h20min. DO SÍTIO MONTE ALEGRE/ PITOMBEIRA/SERROTE VERMELHO/BARRA DA MANIÇOBA/JATOBÁ/JUREMA ATÉ A ESCOLA DO ARAPUÁ - RETORNO ÀS 17h00min. PERCURSO DE 44 KM.



DIA



200



104.00



20.800,00



TOTAL DO FORNECEDOR - TRANS TOUR EIRELI ME



51.800,00



C SERGIO MARIZ FERREIRA ME



** CPF/CNPJ : 10608041000119



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4152



LINHA 01 ? TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 11h40min. DA SEDE DA CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE ATÉ A CIDADE DE CAICÓ, PASSANDO NAS UNIDADES DE ENSINO: UNIVERSIDADE SANTA TERESINHA/COLÉGIO CUCA/UFRN/CAIC/IFRN/CDS VOLTANDO A CIDADE DE SERRA NEGRA DO NORTE RETORNO ÁS 18h10min. PERCURSO DE 124 km.



DIA



200



359.00



71.800,00



4161



LINHA 10 - TURNO MATUTINO (46KM) - PARTINDO ÀS 06h00min. DO SÍTIO LAGOA DE SERRA/CORUJA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO ? RETORNANDO ÀS 11h10min. PELAS RESPECTIVAS COMUNIDADES, EM SEGUIDA NO TURNO VESPERTINO (76KM) PARTINDO ÀS12h00min. DO SÍTIO LAGOA DA SERRA/CORUJA ATÉ A ESCOLA DO SÍTIO SOLIDÃO, EM SEGUIDA PARTE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO ? RETORNO ÀS 17h10min. TOTAL PERCURSO MATUTINO E VESPERTINO DE 126 KM.



DIA



200



190.00



38.000,00



4163



LINHA 12 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12h00min DO SÍTIO CAIMBRA/VASSORA/DINAMARCA/MAMANGUAPE ATÉ SEDE DO MUNICÍPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE - RETORNANDO ÀS 17h10min. PERCURSO DE 81 KM.



DIA



200



163.00



32.600,00



4153



LINHA 2 - TURNO VESPERTINO - PARTIDA ÀS 12H00MIN. DO SÍTIO MUFUMBO/LUCAS/CACIMBAS/TRAPIÁ ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO - RETORNO ÀS 17H10MIN. PERCURSO DE 81 KM.



DIA



200



21/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 020/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 80E95094





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 020/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material de expediente.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, contudo, a empresa licitante NÃO apresentou seus memoriais escritos em tempo hábil.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 




























































































































































































































ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP



** CPF/CNPJ : 24208480000149



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



1413



ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (AZUL)



UN



40



3.80



152.00



1414



ALMOFADA PARA CARIMBO MÉDIA (PRETA)



UN



10



3.80



38.00



1415



APAGADOR P QUADRO BRANCO



UN



30



3.60



108.00



1421



BATERIA RECARREGÁVEL 2500MAH AA 1.2V NI-MH- CARTELA C/ 04 UND



CART



30



52.00



1,560.00



1423



BORRACHA BRANCA CX. C/ 60



CX



73



8.50



620.50



1433



CARBONO DUPLA FACE CX C/12 UIND



CX



11



4.75



52.25



1437



CD-R 80 MIN



UN



312



0.84



262.08



4454



CINTA ELÁSTICA PARA UNIR PROCESSOS COM 100 UND



PCT



4



625.00



2,500.00



1446



CLIPS Nº 8, C/ 50 UND



CX



25



2.30



57.50



1454



COLA GLITTER 50G



UN



600



2.10



1,260.00



1461



ELÁSTICO Nº 18 AMARELO (100 G) E 220 UND (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MERCUR)



SACO



36



4.80



172.80



1475



FITA GOMADA 19MM X 50M COLAGEM 25



UN



142



5.90



837.80



1476



FITA GOMADA 45MM X 50M COLAGEM 25



UN



151



12.50



1,887.50



1543



PILHA ALCALINA TIPO AA



PAR



16



3.60



57.60



1544



PILHA ALCALINA TIPO AAA 1,5V



PAR



116



3.80



440.80



1554



RECIBO PARA PAGAMENTO SALÁRIO C/ 250



UN



24



24.00



576.00



4457



SQUEEZE DE PLÁSTICO 700ML, CORES VARIADAS, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, BICO PLÁSTICO COM CANUDO INTERNO E BARRA CONGELANTE



UN



200



21.50



4,300.00



TOTAL DO FORNECEDOR - ELIAS AVELINO DOS SANTOS EPP



14,882.83



NICOLAS DANTAS CUNHA - ME



** CPF/CNPJ : 19210207000119



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



1417



AGENDA PERMANENTE



UN



21



15.50



325.50



1411



ÁLCOOL 70°



LT



120



6.60



792.00



1412



ALFINETES PARA MAPA N°1 Ø 5MM C/ 50 UND



CX



5



3.80



19.00



1416



APONTADOR - CX C/ 12 UNIDADES (QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A FABER-CASTELL)



CX



120



2.20



264.00



1418



BARBANTE (ALGODÃO)



ROLO



45



2.80



126.00



23/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 022/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - A157215B





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 022/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de material hospitalar, laboratorial e outros.


MODALIDADE: Pregão Presencial


 


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 

























































































































































































































JOSE NERGINO SOBREIRA



** CPF/CNPJ : 63478895000194



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4882



COLETOR DE URINA PARA ADULTO, TIPO SACO COM CAPACIDADE PARA 2 LITROS, PCT COM 100 UNIDADES



PCT



50



34.00



1,700.00



4810



CRONÔMETRO DIGITAL, COR DAS LETRAS E NÚMEROS: BRANCO / PRETO, FORMATO 12/24 HORAS; FUNÇÃO DE MARCAÇÃO DO TEMPO, BATERIA DE 03 ANOS; COR: PRETO



UN



2



30.00



60.00



4921



FILME P/ ULTRASONOGRAFIA UPP - 110 HA, 110 MM X 18 MM



ROLO



20



66.00



1,320.00



4910



FIO MONONYLON AGULHADO Nº 2.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV



CX



80



25.40



2,032.00



4911



FIO MONONYLON AGULHADO Nº 3.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV



CX



80



25.40



2,032.00



4912



FIO MONONYLON AGULHADO Nº 4.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV



CX



80



25.40



2,032.00



4913



FIO MONONYLON AGULHADO Nº 5.0 C/AGULHA LONGA CX C/24 ENV



CX



80



25.40



2,032.00



4965



MASCARA PARA NB2 ADULTO C| CHICOTE, UNIVERSAL



UN



100



6.19



619.00



4966



MASCARA PARA NB2 INFANTIL C/ CHICOTE UNIVERSAL



UN



100



6.19



619.00



4936



PAPEL PARDO, TIPO KRAFT. BOBINA COM 60 CM DE LARGURA COM 200 METROS DE COMPRIMENTO



BOBI



45



88.00



3,960.00



4950



SONDA NASOGÁSTRICA LONGA - Nº 16



UN



50



1.23



61.50



4856



SORO ANTI-D



FRASC



20



39.00



780.00



4961



TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ



UN



100



1.00



100.00



4863



TUBO PARA MICROHEMATÓCRITO COM HEPARINA VIDRO C/ 100



CX



50



57.33



2,866.50



TOTAL DO FORNECEDOR - JOSE NERGINO SOBREIRA



20,214.00



RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



** CPF/CNPJ : 12305387000173



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4875



ALGODÃO ORTOPÉDICO TAM. 12 CM



UN



3000



0.41



1,230.00



4809



ANTICOAGULANTE EDTA



FRASC



60



3.56



213.60



4886



CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 18-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO



UN



1000



0.63



630.00



4887



CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 20-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO



UN



200



0.63



126.00



4888



CATETER INTRAVENOSO EM TEFLON RADIOPACO, CALIBRE 22-G, AGULHA INTRODUTORA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CÂMARA DE REFLUXO E FILTRO HIDROFÓBICO



UN



1000



0.63



630.00



4883



CATETER NASAL P/ OXIGENIO TIPO ÓCULOS Nº 12



UN



500



0.74



370.00



4922



FIXADOR P/ RAIO-X GALÃO C/ 20 L



GALÃO



20



185.49



3,709.80



4923



FORMOL A 37%, CONTENDO 1 LITRO



UN



20



11.49


12/04/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 023/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 942BCD9E





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 023/2018


OBJETO: Contratação de profissional para prestação dos serviços de assessoria especializada e direcionada as metas da Secretaria Municipal de Saúde.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor do licitante:


 











































PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA



** CPF/CNPJ : 10150076436



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4968



PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E DIRECIONADA AS METAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



DIAS DO MÊS DE ABRIL



20



110,00



2.200,00



4968



PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA E DIRECIONADA AS METAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.



MÊS



08



3.300,00



26.400,00



TOTAL DO FORNECEDOR - PABLO BALTAZAR VIEIRA ROSA



28.600,00



 


Valor Total da Contratação R$ 28.600,00 (vinte e oito mil e seiscentos reais);


 


Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.


 


Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2018.


 



CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO



Pregoeiro


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:942BCD9E




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/04/2018. Edição 1745

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


27/03/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 024/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 6F1E73FF





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 024/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa e contratação dos serviços de recarga para cartuchos e toneres.


MODALIDADE: Pregão Presencial


 


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 




















































































































































































































ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP


** CPF/CNPJ : 70307939000189


** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



2139



CARTUCHO Nº 122 COLOR - (ORIGINAL)



UN



5



60.00



300.00



2140



CARTUCHO Nº 122 COLOR - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



5



60.00



300.00



2137



CARTUCHO Nº 122 PRETO - (ORIGINAL)



UN



5



60.00



300.00



2138



CARTUCHO Nº 122 PRETO - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



5



60.00



300.00



2143



CARTUCHO Nº 60 COLOR - (ORIGINAL)



UN



8



129.00



1,032.00



2144



CARTUCHO Nº 60 COLOR - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



8



129.00



1,032.00



2142



CARTUCHO Nº 60 PRETO - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



8



93.00



744.00



2141



CARTUCHO Nº 60 PRETO - (ORIGINAL)



UN



8



93.00



744.00



4971



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA 100ML (ORIGINAL)



UN



20



64.00



1,280.00



2167



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 AMARELA 100ML (SIMILAR)



UN



20



31.00



620.00



2169



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 AZUL 100ML (SIMILAR)



UN



20



31.00



620.00



4973



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 CIANO 100ML (ORIGINAL)



UN



20



64.00



1,280.00



4972



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 MAGENTA 100ML (ORIGINAL)



UN



20



64.00



1,280.00



4974



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 PRETO 100ML (ORIGINAL)



UN



20



64.00



1,280.00



2170



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 PRETO 100ML (SIMILAR)



UN



20



31.00



620.00



2168



TINTA PARA IMPRESSORA EPSON 664 VERMELHA 100ML (SIMILAR)



UN



20



31.00



620.00



2163



TONER 12A - (ORIGINAL)



UN



5



595.00



2,975.00



2164



TONER 12A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



18



85.00



1,530.00



4969



TONER 26A - (ORIGINAL)



UN



5



920.00



4,600.00



4970



TONER 26A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



5



299.00



1,495.00



2146



TONER 35A - (ORIGINAL)



UN



7



499.00



3,493.00



2147



TONER 35A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



20



85.00



1,700.00



2165



TONER 36A - (ORIGINAL)TONER 36A - (ORIGINAL)



UN



5



430.00



2,150.00



2166



TONER 36A - (SIMILAR DE PRIMEIRO USO)



UN



12



85.00



1,020.00



2148



TONER 505A - (ORIGINAL)



UN


12/04/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 025/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - B8CBB9AD





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 025/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível aquisição gradativa de ventiladores de parede de 60cm.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:


 



































SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP



** CPF/CNPJ : 40964066000116



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4977



VENTILADOR DE PAREDE 60 CMS, COM NO MÍNIMO 3 HÉLICES, TIPO DE VELOCIDADE CONTÍNUO, ÁREA DE VENTILAÇÃO (M²) 40M², QUE POSSUA INCLINAÇÃO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140W, COM ALIMENTAÇÃO 220V E C/ GARANTIA MÍNIMA DE 12MESES.*



UN



50



200.00



10,000.00



TOTAL DO FORNECEDOR - SILVANA ARAUJO MARIZ MEDEIROS EPP



10,000.00



 


Valor Total da Contratação R$ 10.000,00 (dez mil reais);


 


Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.


 


Serra Negra do Norte/RN, 11 de abril de 2018.


 


CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO


Pregoeiro


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:B8CBB9AD




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 12/04/2018. Edição 1745

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


25/07/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 026/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - F8138733

LIMPO

14/04/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 027/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 25150241





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 027/2018


OBJETO: Registro de Preços para aquisição gradativa de ensiladeiras e de jogo de facas para atender as demandas da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:


 











































SÉRGIO TORRES IRRIGAÇÃO - ME



** CPF/CNPJ : 17441179000115



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



4979



ENSILADEIRA INSTALADA EM REBOQUE DE PNEUS PARA ACOPLAMENTO E FUNCIONAMENTO EM TRATOR, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE PRODUÇÃO DE 15.000 KG/H.



UN



2



12,500.00



25,000.00



4980



FACA JOGO COMPATÍVEL COM A ENSILADEIRA ESPECIFICADA NO ITEM 01. (CÓD. 4979)



CONJ



2



300.00



600.00



TOTAL DO FORNECEDOR - SÉRGIO TORRES IRRIGAÇÃO - ME



25,600.00



 


Valor Total da Contratação R$ 25.600,00 (vinte e cinco mil e seiscentos reais);


 


Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.


 


Serra Negra do Norte/RN, 13 de abril de 2018. 





CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO



Pregoeiro


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:25150241




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 16/04/2018. Edição 1747

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


09/04/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 028/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - DE9FF4A8





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 028/2018


OBJETO: AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA POTÁVEL A GRANEL


MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da licitante:


 






































ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450



** CPF/CNPJ : 27304036000115



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



2929



AQUISIÇÃO GRADATIVA DE ÁGUA POTÁVEL A GRANEL



LT



200000



0.15



30.000,00



TOTAL DO FORNECEDOR



30,000.00



ADRIANO MEDEIROS CAMPOS 06794885450



 


Valor Total da Contratação R$ 30.000,00 (trinta mil reais);


 


Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.


 


Serra Negra do Norte/RN, 09 de abril de 2018.


 



CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO



Pregoeiro


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:DE9FF4A8




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 10/04/2018. Edição 1743

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


26/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 031/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 3E44B35E





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 031/2018


OBJETO: Aquisição gradativa de material de construção.


MODALIDADE: Pregão Presencial


 


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 














































































































































































































































































ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CAI


** CPF/CNPJ : 24523276000112


** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5181



ENXADA



UN



20



22.05



441.00



5293



REJUNTE



KG



110



2.00



220.00



4995



ABRAÇADEIRA - 13 A 19MM



UN



50



0.90



45.00



5000



ABRAÇADEIRA DE 2,5" P/ MANGOTE



UN



30



6.21



186.30



5001



ABRAÇADEIRA DE 3" P/ MANGOTE



UN



20



6.57



131.40



5002



ABRAÇADEIRA DE 4" P/ MANGOTE



UN



10



7.56



75.60



5004



ADESIVO INSTANTÂNEO - 20G



UN



30



5.00



150.00



5005



ALICATE DE PRESSÃO



UN



5



26.00



130.00



5009



ANCINHO CURVO - 16 DENTES



UN



5



9.46



47.30



5013



ARAME LISO GALVANIZADO - Nº 12



KG



30



8.10



243.00



5015



ARAME LISO GALVANIZADO - Nº 16



KG



30



9.00



270.00



5016



ARAME LISO GALVANIZADO - Nº 18



KG



30



8.46



253.80



5018



ARCO SERRA FIXO - 12"



UN



10



16.16



161.60



5021



ASSENTO SANITÁRIO - BRANCO



UN



100



12.50



1,250.00



5023



BACIA CONVENCIONAL - COR BRANCO



UN



20



89.49



1,789.80



5025



BALDE PLÁSTICO - 12L



UN



15



6.20



93.00



5047



BOTA DE BORRACHA - Nº 41



PAR



10



28.50



285.00



5051



BOTA DE BORRACHA - Nº 46



PAR



10



29.50



295.00



5053



BOTA DE BORRACHA - PRETA, CANO CURTO, Nº 42



PAR



10



28.50



285.00



5056



BOTA PVC - BRANCA, Nº 39



PAR



10



32.00



320.00



5058



BOTA PVC - BRANCA, Nº 41



PAR



10



32.40



324.00



5059



BOTA PVC - BRANCA, Nº 42



PAR



20



32.45



649.00



5061



BOTA PVC - BRANCA, Nº 44



PAR



10



32.47



324.70



5066



BROCA - AÇO RÁPIDO 1/8"



UN



10



3.25



32.50



5068



BROCA - AÇO RÁPIDO 3/8"



UN



12



13.27



159.24



5069



BROCA - AÇO RÁPIDO 5/16"



UN



10



8.01



80.10



5071



BROCA - P/ CONCRETO 5/16"



UN



7



9.67



67.69



5073



BROCA - P/ CONCRETO 6MM



UN



5



4.65



23.25



5076



BUCHA DE PAREDE - Nº 14



UN



50



0.72



36.00



5080



CABO AÇO 1/2" C/ CARGA RUPTURA DE 10.000 KG



MT



50



5.80



290.00



5082



CABO DE MADEIRA P/ ENXADA



UN



22



8.37



184.14



5084



CABO P/ PÁ



UN



10



9.22



09/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 031/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - EE82753A





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 031/2018


OBJETO: Aquisição gradativa de material de construção.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 

























































































































































































































MARIA DO O DOS SANTOS VAREJISTA



** CPF/CNPJ : 70321765000109



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5181



ENXADA



UN



20



20.00



400.00



4995



ABRAÇADEIRA - 13 A 19MM



UN



50



0.80



40.00



4998



ABRAÇADEIRA NYLON - 200 X 3.6



UN



100



0.23



23.00



4999



ABRAÇADEIRA NYLON - 280 X 4.8



UN



100



0.39



39.00



5005



ALICATE DE PRESSÃO



UN



5



24.00



120.00



5006



ALICATE DE TELEFONE



UN



5



12.00



60.00



5018



ARCO SERRA FIXO - 12"



UN



10



14.50



145.00



5023



BACIA CONVENCIONAL - COR BRANCO



UN



20



89.49



1,789.80



5049



BOTA DE BORRACHA - Nº 43



PAR



12



29.00



348.00



5051



BOTA DE BORRACHA - Nº 46



PAR



10



29.00



290.00



5059



BOTA PVC - BRANCA, Nº 42



PAR



20



32.40



648.00



5061



BOTA PVC - BRANCA, Nº 44



PAR



10



32.45



324.50



5066



BROCA - AÇO RÁPIDO 1/8"



UN



10



3.20



32.00



5067



BROCA - AÇO RÁPIDO 13/32"



UN



15



12.00



180.00



5069



BROCA - AÇO RÁPIDO 5/16"



UN



10



7.60



76.00



5071



BROCA - P/ CONCRETO 5/16"



UN



7



5.60



39.20



5074



BUCHA DE PAREDE - Nº 10



UN



150



0.20



30.00



5075



BUCHA DE PAREDE - Nº 12



UN



50



0.40



20.00



5076



BUCHA DE PAREDE - Nº 14



UN



50



0.40



20.00



5082



CABO DE MADEIRA P/ ENXADA



UN



22



8.00



176.00



5084



CABO P/ PÁ



UN



10



9.00



90.00



5088



CADEADO LATÃO - E-30MM



UN



20



9.80



196.00



5097



CAMARA DE AR - 4,5 X 8



UN



10



23.00



230.00



5131



CHAVE - 14MM FREZADA E BOCA



UN



5



6.50



32.50



5138



CHUVEIRO COMUM C/ HASTE


19/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 032/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - D9701486





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 032/2018


OBJETO: Aquisição gradativa de material elétrico.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 







































































































































































































































ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CAI



** CPF/CNPJ : 24523276000112



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5358



BOCAL P/ FIXAÇÃO EM TETO (PLAFON)



UN



100



2.50



250.00



5369



CABINHO FLEX - 4,0MM



MT



300



1.32



396.00



5371



CABO AUTO FLEXÍVEL - 10.00MM



MT



600



4.20



2,520.00



5373



CABO AUTO FLEXÍVEL - 4.00MM



MT



600



1.32



792.00



5374



CABO AUTO FLEXÍVEL - 6.00MM



MT



500



2.00



1,000.00



5384



CABO FLEXIVEL PP - 2 X 1.50MM



MT



600



1.60



960.00



5386



CABO FLEXIVEL PP - 2 X 4.00MM



MT



600



3.92



2,352.00



5392



CABO FLEXIVEL PP - 2 X 6MM



MT



200



5.72



1,144.00



5387



CABO FLEXIVEL PP - 3 X 1.50MM



MT



600



2.10



1,260.00



5388



CABO FLEXIVEL PP - 3 X 10.0MM



MT



600



12.42



7,452.00



5389



CABO FLEXIVEL PP - 3 X 2.50MM



MT



600



3.46



2,076.00



5394



CABO FLEXIVEL PP - 4 X 10MM



MT



150



17.80



2,670.00



5590



CABO FLEXIVEL PP 2 X 4.00 MM



MT



400



3.92



1,568.00



5393



CABO FLEXIVEL PP 3 X 16MM



MT



150



20.25



3,037.50



5379



CABO SEMI-RÍGIDO - 16MM



MT



100



5.22



522.00



5398



CAIXA DE COMANDO ELETRICO P/ ILUMINAÇÃO PUBLICA C/ 2 COMANDOS



UN



20



263.80



5,276.00



5402



CAIXA P/ MEDIÇÃO DE ENERGIA MONOFÁSICA EM PLÁSTICO



UN



30



29.70



891.00



5403



CAIXA P/ MEDIÇÃO DE ENERGIA POLIFÁSICA/TRIFASICA EM PLÁSTICO



UN



30



78.00



2,340.00



5404



CAIXA PLÁSTICA P/ ATERRAMENTO



UN



50



3.15



157.50



5405



CAIXA VERSÁTIL - 20A



UN



10



31.00



310.00



5416



CHAVE ELETRICA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA - 10CV



UN



6



153.00



918.00



5413



CHAVE ELETRICA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA - 3CV



UN



4



115.00



460.00



5414



CHAVE ELETRICA PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA - 5CV



UN



4



120.00



480.00



5419



CINTURÃO ELETRICISTA C/ TALABARTE EM COURO



UN



1



205.00



205.00



5430



CONJUNTO DE MOTOBOMBA TRIFÁSICA DE 02 CV



UN



4



917.00



3,668.00



5440



CX. PD P/ CANALETA



UN



30



3.24



97.20


19/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 033/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 4FA24AAF





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 033/2018


OBJETO: Aquisição gradativa de camisas em geral e fardamentos escolares, para campanhas, programas e projetos das secretarias municipais.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 




















































































































































































































INDUSTRIA DE CONFECCOES STARRETT LTDA ME



** CPF/CNPJ : 03612070000199



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5619



CAMISA DE MANGA LONGA, GOLA POLO, NA COR BEGE 100% ALGODÃO. TAMANHOS VARIADOS



UN



20



42.55



851.00



5627



CAMISA DOS JOVENS DO IEL - CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA PIQUET 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, ESTILO POLO, C/ PINTURA DA LOGOMARCA DO INSTITUTO NO LADO ESQUERDO DO PEITO E LOGOMARCA DO MUNICÍPIO NA PARTE SUPERIOR DAS COSTAS E FRASE CONTENDO APROXIMADAMENTE 60 LETRAS. DESTAQUE DA GOLA POLO, DO PUNHO E BOTÕES NA COR VERDE BANDEIRA.



UN



20



42.40



848.00



5615



CAMISETA EM MALHA 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 08 ANOS



UN



60



23.79



1,427.40



5591



CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. 06 ANOS (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



380



19.79



7,520.20



5592



CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. 08 ANOS (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



380



19.79



7,520.20



5593



CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. 10 ANOS (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



750



20.70



15,525.00



TOTAL DO FORNECEDOR



33,691.80



INDUSTRIA DE CONFECCOES STARRETT LTDA ME



MARIA DE FATIMA ARAUJO SILVA - ME



** CPF/CNPJ : 11886312000160



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5622



BOLSA DE LONA, TIPO TIRA-COLO DE USO LATERAL, COR A DEFINIR, DIM. 40 CM DE LARGURA, 34 CM DE ALTURA, 25 CM DE PROFUNDIDADE C/ DOIS COMPARTIMENTOS INTERNOS E UM BOLSO EXTERNO NA FACE DIANTEIRA (DIM 15 CM DE ALTURA, 25 CM DE LARGURA E 05 CM DE PROFUNDIDADE); C/ ALÇA DE LONA GROSSA, DE 05 CM DE LARGURA, FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA C/ LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. TAMANHOS ÚNICO



UN



20



94.80



1,896.00



5623



BOLSA TIPO MOCHILA DE USO COSTAL, COR A DEFINIR; COM ALÇA REGULÁVEL PARA USO COSTAL (TIPO MOCHILA ESCOLAR), FIVELAS E PONTEIRAS DE FERRO, ESTAMPA COM LOGOTIPO NA FACE DIANTEIRA. TAMANHOS ÚNICO



UN



10



120.00



1,200.00



5628



BONÉ EM BRIM, LOGOMARCA DAS CAMPANHAS DAS SECRETARIAS NA PARTE FRONTAL E REGULAGEM DE TAMANHO



UN



1000



15.50



15,500.00



5625



CALÇA FEMININA JEANS ESCURA COM BOLSO. TAMANHOS VARIADOS



UN



20



78.00



1,560.00



5626



CALÇA MASCULINA JEANS ESCURA COM BOLSO. TAMANHOS VARIADOS



UN



20



83.00



1,660.00



5612



CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO CORES VARIADAS C/ PINTURA SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS, GOLA REDONDA E GOLA POLO. TAMANHOS VARIADOS



UN



60



31.80



1,908.00



5608



CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO CORES VARIADAS COM PINTURA SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 06 ANOS



UN



60



18.40



1,104.00



5610



CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO CORES VARIADAS COM PINTURA SERIGRAFIA NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 10 ANOS



UN



60



19.80



1,188.00



5614



CAMISETA EM MALHA 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 06 ANOS



UN



60



23.00



1,380.00



5617



CAMISETA EM MALHA 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS. TAMANHO 12 ANOS



UN



60



24.70



1,482.00



5604



CAMISETA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER CORES VARIADAS COM SUBLIMAÇÃO NA FRENTE E NAS COSTAS, GOLA REDONDA. TAMANHOS VARIADOS. (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



350



28.50



9,975.00



5598



CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. G (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



150



20.80



3,120.00



5599



CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. GG (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



50



20.70



1,035.00



5597



CAMISETA EM MALHA PV NA COR BRANCA COM PINTURA SERIGRÁFICA APENAS NA FRENTE TAM. M (CONFORME MODELO APRESENTADO PELA SECRETARIA)



UN



100



20.60



2,060.00



5624



CHAPÉU EM BRIM CONFECCIONADO COM PROTETOR DE NUCA E ORELHA, LOGOMARCA DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL E REGULAGEM DE TAMANHO. TAMANHO ÚNICO



UN



10



32.80


19/05/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 034/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - B3E74A5A





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 034/2018


OBJETO: Registro de preços para possível aquisição gradativa de material gráfico personalizado.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 

































































































































































































































ALIGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA-ME



** CPF/CNPJ : 10892469000136



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5632



AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE ALTA COMPLEXIDADE - APAC - 20,5 X 28 CM - EM PAPEL COMUM NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



BLOCO



100



11.10



1,110.00



5633



AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE - APMC - 14 X 20 CM - EM PAPEL COMUM NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



BLOCO



200



7.05



1,410.00



5686



CAPA DE PROCESSO - TAM 44 X 32CM, PAPEL OFF-SET 75G NA COR VERDE - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA



UN



8000



0.76



6,080.00



5687



CAPA DE PROCESSO - TAM 48 X 33CM PAPEL DUPLEX 230G, COR 4 X 0 - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA



UN



1000



1.30



1,300.00



5694



CAPA PARA FICHA DE MATRÍCULA DE ALUNO DA REDE EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO 44CM X 33CM, PAPEL DUPLEX 230G, COR BRANCO, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA



UN



2000



1.50



3,000.00



5635



CAPA PARA RAIO-X - 18 X 24 CM EM DUAS VIAS - COM DOBRA EM MODO RETARO, COM TIMBRE E INFORMAÇÕES NA PARTE DA FRENTE EM PAPEL OFF-SET 75G NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA.



UN



1500



1.15



1,725.00



5636



CAPA PARA RAIO-X - 24 X 30 CM EM DUAS VIAS - COM DOBRA EM MODO RETARO, COM TIMBRE E INFORMAÇÕES NA PARTE DA FRENTE EM PAPEL OFF-SET 75G NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



1500



1.55



2,325.00



5637



CAPA PARA RESULTADO DE RAIO-X - 30 X 40 CM EM DUAS VIAS - COM 4 DOBRAS EM MODO PAISAGEM, COM TIMBRE E INFORMAÇÕES NA PARTE DA FRENTE EM PAPEL OFF-SET 75G NA COR BRANCA. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



500



1.65



825.00



5634



CAPA PARA ULTRASSONOGRAFIAS - 46 X 33 CM, PAPEL DUPLEX 230G, COR 4X0. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



3000



2.15



6,450.00



5679



CARIMBO AUTOMÁTICO (GRANDE)



UN



15



65.00



975.00



5678



CARIMBO AUTOMÁTICO (MÉDIO)



UN



30



50.00



1,500.00



5677



CARIMBO AUTOMÁTICO (PEQUENO)



UN



30



45.00



1,350.00



5682



CARIMBO MADEIRA (GRANDE)



UN



30



30.00



900.00



5681



CARIMBO MADEIRA (MÉDIO)



UN



30



23.00



690.00



5680



CARIMBO MADEIRA (PEQUENO)



UN



50



19.00



950.00



5644



CARTÃO DA CRIANÇA DE VACINA - MENINA 21 X 37 CM, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



500



1.65



825.00



5643



CARTÃO DA CRIANÇA DE VACINA - MENINO 21 X 37 CM, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



500



1.65



825.00



5645



CARTÃO DA GESTANTE - 20 X 30 CM, CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



1000



0.95



950.00



5638



CARTÃO DE APRAZAMENTO - 15 X 10,5 CM EM MODO PAISAGEM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 60. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



3000



0.60



1,800.00



5639



CARTÃO DE ATENDIMENTO - 20,5 X 31 CM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 60 E COM DOBRAS EM 3 DIVISÕES. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



3000



0.70



2,100.00



5640



CARTÃO DE HIPERTENSO - 15,5 X 30 CM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 60 E COM DOBRAS EM 3 DIVISÕES. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



1000



0.55



550.00



5641



CARTÃO DO DIABÉTICO - 21,5 X 13,5 CM COM INFORMAÇÕES NOS 2 VERSOS COM FONTE COLORIDA, EM PAPEL PESO 40 E COM DOBRAS EM 2 DIVISÕES. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



1000



0.50



500.00



5683



CARTÃO EM PAPEL COUCHET 250G COM IMPRESSÃO DIGITAL EM ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 9 X 5 CM, COM LAMINAÇÃO E APLICAÇÃO DE VERNIZ - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA



UN



1000



0.35



350.00



5642



CARTÃO PARA VACINAÇÃO ANIMAL - 12 X 18 CM. CRIAÇÃO DA ARTE INCLUIDA



UN



2000



0.40



800.00



5684



CARTAZES COLORIDOS, MEDINDO 45 X 32 CM - CRIAÇÃO DA ARTE INCLUÍDA



UN



200



3.55



710.00



5693



CONFECÇÃO DE MODELO PADRONIZADO DO TIPO PAPEL TIMBRADO MEDINDO 21CM X 15CM A SEREM UTILIZADOS NA IMPRESSÃO DAS CONTAS DE ÁGUA DO MUNICIPIO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN. O MODELO DEVERÁ SER COLORIDO EM TAMANHO DE FOLHA A4, COM PERFURAÇÃO PARA DESTAQUE EM DUAS VIAS, BEM COMO, NO DESTAQUE DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO, COMO SEGUE O MODELO EM ANEXO.


06/06/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 035/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 56D08954





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 035/2018


OBJETO: Aquisição gradativa de material hidráulico, tinta, madeira e acessórios.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 

























































































































































































































ELETROCENTER MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUÇÃO CAI



** CPF/CNPJ : 24523276000112



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



5703



ADAPTADOR DE FLANGE - 40MM X 1.1/4"



UN



10



6.80



68.00



5701



ADAPTADOR DE FLANGE - 50MM X 1.1/2"



UN



8



7.80



62.40



5705



ADAPTADOR SOLD 25 X 3/4"



UN



1800



0.27



486.00



5708



ADAPTADOR SOLD 50 X 1.1/2"



UN



15



1.44



21.60



5714



BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 25 X 20MM



UN



200



0.23



46.00



5718



BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 60 X 50MM



UN



30



2.25



67.50



5719



BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL CURTA - 75 X 60MM



UN



30



6.39



191.70



5720



BUJÃO PVC - 1 1/2"



UN



30



2.30



69.00



5722



BUJÃO PVC - 1"



UN



30



1.04



31.20



5723



BUJÃO PVC - 1/2"



UN



70



0.27



18.90



5729



CAIXA D'AGUA - 3000LT



UN



3



930.00



2,790.00



5730



CAIXA D'AGUA - 5000LT



UN



10



1,500.00



15,000.00



5733



CAIXA D'AGUA - 500LT



UN



15



135.00



2,025.00



5735



CAIXA SIFONADA QUAD BR 250 X 134 X 75



UN



6



20.11



120.66



5736



CAIXA SIFONADA QUAD BR 250 X 172 X 50



UN



6



19.35



116.10



5742



CAP SOLD - 20MM



UN



500



0.34



170.00



5745



CAP SOLD - 40MM



UN



10



1.53



15.30



5746



CAP SOLD - 50MM



UN



10



2.61



26.10



5747



CAP SOLD - 60MM



UN



30



3.87



116.10



5750



CURVA 90° 100MM PN 80 ENGATE PBL



UN



10



16.51



165.10



5751



CURVA 90° 75MM PN 80 ENGATE PBL



UN



10



9.18



91.80



5752



CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 1"



UN



15



16.87



253.05



5754



CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 1.1/2"



UN



15



30.74



461.10



5753



CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 1.1/4"



UN



15



36.54



548.10



5755



CURVA DE FERRO ROSCÁVEL DE 2"


14/06/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 036/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 93CAF2EE





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 036/2018


OBJETO: Contratação de empresa especializada em locação de aparelhamento para eventos ?Circuito Junino e João Pedro - Arraiá dos Amigos? (palco, som e iluminação, grupo gerador, banheiro químico e telão).


 


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 















































































M. C. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA



** CPF/CNPJ : 20953509000166



** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



6012



LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS, CABINE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, INCLUINDO VASO SANITÁRIO, MICTÓRIO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO, ILUMINAÇÃO INTERNA, PISO ANTIADERENTE, IDENTIFICAÇÃO MASCULINO/FEMININO E LIVRE/OCUPADO, PONTO DE VENTILAÇÃO, PRODUTOS QUÍMICOS PARA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS



DIA



10



170.00



1,700.00



6008



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 02 CAIXAS DE GRAVE; 02 CAIXAS DE MÉDIO; 01 MESA DIGITAL DE 12 CANAIS; 03 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 01 MÁQUINA DE GRAVE; 01 MÁQUINA DE MÉDIO GRAVE; 01 MÁQUINA DE AGUDO; 5 PEDESTAIS. PARA OS DIAS 11, 17 E 18 DE JUNHO DE 2018 - CIRCUITO JUNINO.



DIA



2



1,200.00



2,400.00



6009



LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM COM A SEGUINTE DESCRIÇÃO: 16 CAIXAS DE MÉDIO FLY; 16 CAIXAS DE GRAVE; 02 MESAS DIGITAIS; 32 CANAIS PARA PA E RETORNO; 12 LÂMPADAS PAR; 30 PEDESTAIS DE MICROFONES; SIDE DUPLO FLY; SPOID DE VOZ DUPLO; RETORNOS INDIVIDUAIS PARA BAIXO; TECLADO, GUITARRA; METAIS; PERCUSSÃO; BATERIA; SANFONA; 30 MICROFONES COM FIO; 02 MICROFONES SEM FIO; 02 KIT DE MICROFONES DE BATERIA; 04 MÁQUINAS DE GRAVE; 04 MÁQUINAS DE MÉDIO GRAVE; 02 MÁQUINAS DE AGUDO. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS



DIA



1



3,150.00



3,150.00



6010



LOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES DE 12X10M, COM 07 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 02 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO; FECHADA COM MADERITES, COBERTO COM LONA VÍNILICA; TORRES DE SUSTENTAÇÕES DO TETO COM TUBOS GALVANIZADOS MEDINDO 1 METRO DE LARGURA, REVESTIMENTO INTERNO EM MALHA E CARPETE NO PISO COM 02 CAMARINS ANEXOS ESTILO PIRÂMIDE MEDINDO 5X5 CADA COM COBERTURA DE LONA VÍNILICA INSTALADO NO MESMO NÍVEL DO PALCO PARA APRESENTAÇÕES DE SHOWS ARTÍSTICOS. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOSLOCAÇÃO DE PALCO COM DIMENSÕES DE 12X10M, COM 07 METROS DE ALTURA DO PISO AO TETO, 02 METROS DE ALTURA DO CHÃO AO PISO; FECHADA COM MADERITES, COBERTO COM LONA VÍNILICA; TORRES DE SUSTENTAÇÕES DO TETO COM TUBOS GALVANIZADOS MEDINDO 1 METRO DE LARGURA ****



DIA



1



3,100.00



3,100.00



6013



LOCAÇÃO DE TELÃO DUPLA FACE TRELIÇA, MEDINDO NO MÍNIMO 3,50 MTS X POR 2,50 MTS, COM PROJETOR DE MÍNIMO 3.000 ANSO LUMES, EM ESTRUTURA METÁLICA DE TRELIÇA, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO INCLUSA. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS



DIA



1



1,650.00



1,650.00



6011



LOCAÇÃO DE UM (1) GRUPO GERADOR DE ENERGIA EM CONTAINER ACÚSTICO SILENCIADO PARLATA AUTOMÁTICA OU MANUAL COM POTÊNCIA DE 180 KVA 380/220V FREQUÊNCIA DE 60 Hz, ROTAÇÃO DE 1800 RPM, EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, TURBINADO, CABOS ELÉTRICOS E AC COM CHAVE DE LIGAÇÃO/REVERSÃO ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS SEM REGULADOR DE VELOCIDADE ELETRÔNICO. PARA O DIA 07 DE JULHO DE 2018 - JOÃO PEDRO ARRAIÁ DOS AMIGOS



DIA



1



1,500.00



1,500.00



TOTAL DO FORNECEDOR M. C. COMERCIO & SERVIÇOS LTDA



13,500.00



Valor Total da Contratação



R$ 13.500.00 (treze mil e quinhentos reais).



 


Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.


 


Serra Negra do Norte/RN, 13 de junho de 2018.


 


CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO


Pregoeiro


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:93CAF2EE




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 14/06/2018. Edição 1788

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


22/06/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 037/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - A9349F39





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE























ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA NEGRA DO NORTE







COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES
ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 037/2018


OBJETO: Registro de Preços para possível contratação gradativa dos serviços de transporte de pessoas e passagens.


MODALIDADE: Pregão Presencial


Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame.


 


Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a pratica do mercado local.


 


Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes.


 


Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.


 


ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):


 













































C SERGIO MARIZ FERREIRA ME


** CPF/CNPJ : 10608041000119


** VENCEU OS ITENS **



Codigo



Descricao



Unid



Quant



Preço



Total



6015



LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS - A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (VIAGENS NA ZONA RURAL, ZONA URBANA, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS)



KM



10000



3,75



37.500,00



6014



LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA VIAGENS - A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. (VIAGENS NA ZONA RURAL, ZONA URBANA, INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS).



KM



10000



4,75



47.500,00



6016



PASSAGENS SAINDO DE SERRA NEGRA DO NORTE/RN A CAICÓ E/OU VICE-VERSA PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES EM CLÍNICAS ESPECIALIZADAS OU SERVIDOR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO



PASS



200



9,50



1.900,00



TOTAL DO FORNECEDOR - C SERGIO MARIZ FERREIRA ME



86.900,00



 


Valor Total da Contratação R$ 86.900,00 (oitenta e seis mil e novecentos reais);


 


Encaminhe o processo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, para deliberação superior.


 


Serra Negra do Norte/RN, 21 de junho de 2018.


 



CAYRON CHANGLLON SANTOS SOUSA ARAÚJO



Pregoeiro


Publicado por:
Severino Florêncio de Oliveira Neto
Código Identificador:A9349F39




Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 22/06/2018. Edição 1794

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/











 


19/07/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 041/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - E3849D86

LIMPO

20/07/2018 - ATO DE ADJUDICAÇÃO LICITAÇÃO N. º PP 042/2018 - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITACOES - 90DCC2E1

LIMPO




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